# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer StandingOrdersPayment=Domiciliaciones StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nueva domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia bancaria StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia bancaria WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Credit transfer order BankTransferReceipt=Credit transfer order LatestBankTransferReceipts=Últimas %s órdenes de transferencia bancaria LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones WithdrawalsLine=Direct debit order line CreditTransferLine=Credit transfer line WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación CreditTransferLines=Credit transfer lines RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de proveedores pendientes de transferencia bancaria SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor pendiente de transferencia bancaria InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de crédito directas' pendientes. Vaya a la pestaña '%s' en la pestaña de factura para hacer una solicitud. ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones CreditTransferSetup=Credit transfer setup WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics Rejects=Devoluciones LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones MakeWithdrawRequest=Realizar una petición de domiciliación MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha podido realizar la petición de domiciliación de ninguna factura. Compruebe que los terceros de las facturas relacionadas tienen una cuenta IBAN válida y dicho IBAN tiene un RUM con modo %s. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria? TransData=Fecha envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líneas StandingOrderReject=Emitir una devolución WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación CreditTransfersRefused=Credit transfers refused WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa RefusedData=Fecha de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación de la devolución NoInvoiceRefused=No facturar la devolución InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar los gastos al cliente) StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=En espera StatusTrans=Enviada StatusCredited=Abonada StatusRefused=Devuelta StatusMotif0=No especificado StatusMotif1=Provisión insuficiente StatusMotif2=Orden del cliente StatusMotif3=Sin domiciliaciones StatusMotif4=Pedido de cliente StatusMotif5=Cuenta inexistente StatusMotif6=Cuenta sin saldo StatusMotif7=Decisión judicial StatusMotif8=Otro motivo CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR) CreateAll=Domiciliar todas CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer (all) CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA) CreateGuichet=Sólo oficina CreateBanque=Sólo banco OrderWaiting=En espera de proceso NotifyTransmision=Envío de domiciliación NotifyCredit=Abono de domiciliación NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria usada para los pagos CreditDate=Abonada el WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado) ShowWithdraw=Mostrar domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación. DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. WithdrawalFile=Archivo de la domiciliación SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas RUM=RUM DateRUM=Fecha de firma del mandato RUMLong=Referencia Única de Mandato RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Importe de la domiciliación BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request: WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe SepaMandate=Mandato SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a SEPALegalText=Al firmar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instrucciones a su banco para cargar en su cuenta y (B) a su banco para cargar en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a una devolución en los términos y condiciones de su contrato con su banco. Una devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partir de la fecha en que se hizo el cargo a su cuenta. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en un comunicado que se puede obtener de su banco. CreditorIdentifier=Identificador Acreedor CreditorName=Nombre acreedor SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c * SEPAFormYourName=Su nombre SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco SEPAFormYourBIC=BIC de su banco SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago ModeRECUR=Pago recurrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escoja solamente uno DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Fecha de ejecución CreateForSepa=Crear archivo SEPA ICS=Identificador de acreedor CI END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco
Fecha de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Fecha: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta InfoRejectMessage=Buenos días:

la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.

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%s ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación