# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Betalingsordre for direkte debitering SuppliersStandingOrdersArea=Direkte kredit betalingsordre område StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit" NewStandingOrder=Ny direkte debitering StandingOrderToProcess=For at kunne behandle WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre WithdrawalReceipt=Direct debit order LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer WithdrawalsLines=Direkte debitordre RequestStandingOrderToTreat=Anmodning om betaling med direkte debitering for at behandle RequestStandingOrderTreated=Forespørgsel om betaling med direkte debitering behandlet NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer. NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. af kvalificeret faktura med ventende direkte debitering NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. af kundefaktura med ordrer med direkte debitering med angivne bankkontooplysninger InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering AmountToWithdraw=Beløb til at trække WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist NoInvoiceToWithdraw=Ingen kundefaktura med åbne 'Debitforespørgsler' venter. Gå på fanen '%s' på faktura kort for at fremsætte en anmodning. ResponsibleUser=Ansvarlig bruger WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering WithdrawRejectStatistics=Direkte debitering betaling afviser statistikker LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt ThirdPartyBankCode=Tredjepart bankkode NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura tilbagetrukket med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-tilstand %s . ClassCredited=Klassificere krediteres ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto? TransData=Dato Transmission TransMetod=Metode Transmission Send=Send Lines=Lines StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet RefusedData=Dato for afvisning RefusedReason=Årsag til afvisning RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden) StatusDebitCredit=Status debet / kredit StatusWaiting=Venter StatusTrans=Transmitteret StatusCredited=Krediteres StatusRefused=Afviste StatusMotif0=Uspecificeret StatusMotif1=Levering insuffisante StatusMotif2=Tirage conteste StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering StatusMotif4=Kunde Bestil StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Konto uden balance StatusMotif7=Retslig afgørelse StatusMotif8=Andre grunde CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR) CreateAll=Opret direkte debitfil (alle) CreateGuichet=Kun kontor CreateBanque=Kun bank OrderWaiting=Venter på behandling NotifyTransmision=Tilbagetrækning Transmission NotifyCredit=Tilbagetrækning Credit NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Bankkonto for at modtage direkte debitering CreditDate=Kredit på WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke) ShowWithdraw=Vis Træk IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis faktura mindst en tilbagetrækning betaling endnu ikke behandlet, vil den ikke blive angivet som betales for at tillade at styre tilbagetrækning før. DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en ordrebetalingsordre. Når du er færdig, skal du gå ind i menuen Bank-> Direkte debiteringsordrer for at administrere ordren med direkte debitering. Når betalingsordren er lukket, registreres betaling på faktura automatisk, og fakturaen lukkes, hvis resten skal betales, er null. WithdrawalFile=Udtagelsesfil SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger til fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis der fortsat skal betales, er null StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer RUM=UMR RUMLong=Unik Mandat Reference RUMWillBeGenerated=If empty, UMR number will be generated once bank account information are saved WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR) WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering: WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb. SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat SepaMandateShort=SEPA-mandat PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til SEPALegalText=Ved at underskrive denne mandatformular bemyndiger du (A) %s at sende instruktioner til din bank for at debitere din konto og (B) din bank at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til vilkårene for din aftale med din bank. En refusion skal kræves inden for 8 uger fra den dato, hvor din konto blev debiteret. Dine rettigheder vedrørende ovennævnte mandat forklares i en erklæring, som du kan få fra din bank. CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator CreditorName=Kreditorens navn SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret * SEPAFormYourName=Dit navn SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN) SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Betalings type ModeRECUR=Recuurent betaling ModeFRST=Engangsbetaling PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet AmountRequested=Beløb anmodet SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Execution date CreateForSepa=Create direct debit file ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s.

InfoTransData=Beløb: %s
Methodology: %s
Dato: %s InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises InfoRejectMessage=Hej,

Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken.



%s ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation