Files
dolibarr/htdocs/langs/da_DK/trips.lang
Laurent Destailleur ec78f21c26 Sync transifex
2021-11-13 15:17:06 +01:00

151 lines
7.3 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Vis omkostningsrapport
Trips=Udgiftsrapporter
TripsAndExpenses=Udgifter rapporter
TripsAndExpensesStatistics=Omkostningsrapporteringstatistik
TripCard=Udgiftsrapport kort
AddTrip=Opret omkostningsrapport
ListOfTrips=Liste over udgiftsrapporter
ListOfFees=Liste over gebyrer
TypeFees=Typer af gebyrer
ShowTrip=Vis omkostningsrapport
NewTrip=Ny udgiftsrapport
LastExpenseReports=Seneste %s udgiftsrapporter
AllExpenseReports=Alle udgiftsrapporter
CompanyVisited=Besøgt firma / organisation
FeesKilometersOrAmout=Beløb eller kilometer
DeleteTrip=Slet udgiftsrapport
ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på, at du vil slette denne udgiftsrapport?
ListTripsAndExpenses=Liste over udgiftsrapporter
ListToApprove=Venter på godkendelse
ExpensesArea=Omkostningsrapporteringsområde
ClassifyRefunded=Klassificer 'refunderet'
ExpenseReportWaitingForApproval=En ny udgiftsrapport er indsendt til godkendelse
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=En ny udgiftsrapport er indsendt og venter på godkendelse. <br> - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=En udgiftsrapport er indsendt til genoptagelse
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=En udgiftsrapport er indsendt og venter på genkendelse. <br> %s, du nægtede at godkende regningsrapporten af denne grund: %s. <br> En ny version er blevet foreslået og venter på din godkendelse. <Br > - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportApproved=En udgiftsrapport blev godkendt
ExpenseReportApprovedMessage=Udgiftsrapporten %s blev godkendt. <br> - Bruger: %s <br> - Godkendt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportRefused=En udgiftsrapport blev afvist
ExpenseReportRefusedMessage=Udgiftsrapporten %s blev afvist. <br> - Bruger: %s <br> - Afvist af: %s <br> - Motiver til afvisning: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportCanceled=En udgiftsrapport blev annulleret
ExpenseReportCanceledMessage=Udgiftsrapporten %s blev annulleret. <br> - Bruger: %s <br> - Annulleret af: %s <br> - Motiv for annullering: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportPaid=En udgiftsrapport blev betalt
ExpenseReportPaidMessage=Udgiftsrapporten %s blev betalt. <br> - Bruger: %s <br> - Betalt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
TripId=Id udgiftsrapport
AnyOtherInThisListCanValidate=Person, der skal informeres om validering af anmodningen.
TripSociete=Informationsselskab
TripNDF=Informationsomkostningsrapport
PDFStandardExpenseReports=Standard skabelon til at generere et PDF-dokument til udgiftsrapport
ExpenseReportLine=Udgiftsrapport linje
TF_OTHER=Anden
TF_TRIP=Transport
TF_LUNCH=Frokost
TF_METRO=Metro
TF_TRAIN=Tog
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Bil
TF_PEAGE=Afgift
TF_ESSENCE=Brændstof
TF_HOTEL=Hotel
TF_TAXI=Taxa
EX_KME=Mileage omkostninger
EX_FUE=Brændstof CV
EX_HOT=Hotel
EX_PAR=Parkering CV
EX_TOL=Toll CV
EX_TAX=Forskellige skatter
EX_IND=Skadesløsholdelse transport abonnement
EX_SUM=Vedligeholdelsesforsyning
EX_SUO=Kontorartikler
EX_CAR=Biludlejning
EX_DOC=Dokumentation
EX_CUR=Kunder modtager
EX_OTR=Anden modtagelse
EX_POS=Porto
EX_CAM=CV vedligeholdelse og reparation
EX_EMM=Ansatte måltid
EX_GUM=Gæster måltid
EX_BRE=Morgenmad
EX_FUE_VP=Brændstof PV
EX_TOL_VP=Toll PV
EX_PAR_VP=Parkering PV
EX_CAM_VP=PV vedligeholdelse og reparation
DefaultCategoryCar=Standard transport mode
DefaultRangeNumber=Standard interval nummer
UploadANewFileNow=Upload et nyt dokument nu
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fejl, reglen for udgiftsrapport nummerering ref blev ikke defineret i opsætning af modul 'Udgiftsrapport'
ErrorDoubleDeclaration=Du har erklæret en anden regningsrapport i et lignende datointerval.
AucuneLigne=Der er ikke angivet nogen omkostningsrapport endnu
ModePaiement=Betalingsmåde
VALIDATOR=Bruger ansvarlig for godkendelse
VALIDOR=Godkendt af
AUTHOR=Optaget af
AUTHORPAIEMENT=Betalt af
REFUSEUR=Nægtet af
CANCEL_USER=Slettet af
MOTIF_REFUS=Årsag
MOTIF_CANCEL=Årsag
DATE_REFUS=Nægte dato
DATE_SAVE=Bekræftelsesdato
DATE_CANCEL=Annulleringsdato
DATE_PAIEMENT=Betalingsdato
ExpenseReportRef=Ref. udgiftsrapport
ValidateAndSubmit=Bekræft og indsend for godkendelse
ValidatedWaitingApproval=Bekræftet (venter på godkendelse)
NOT_AUTHOR=Du er ikke forfatteren af denne udgiftsrapport. Drift aflyst.
ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på, at du vil nægte denne udgiftsrapport?
ValideTrip=Godkendelse af udgiftsrapport
ConfirmValideTrip=Er du sikker på, at du vil godkende denne udgiftsrapport?
PaidTrip=Betal en udgiftsrapport
ConfirmPaidTrip=Er du sikker på, at du vil ændre status for denne udgiftsrapport til "Betalt"?
ConfirmCancelTrip=Er du sikker på, at du vil annullere denne udgiftsrapport?
BrouillonnerTrip=Flyt tilbage bekostning rapport til status "Udkast"
ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på, at du vil flytte denne udgiftsrapport til status "Udkast"?
SaveTrip=Bekræfte udgiftsrapport
ConfirmSaveTrip=Er du sikker på, at du vil bekræfte denne udgiftsrapport?
NoTripsToExportCSV=Ingen udgiftsrapport til eksport for denne periode.
ExpenseReportPayment=Udgift rapport betaling
ExpenseReportsToApprove=Udgiftsrapporter til at godkende
ExpenseReportsToPay=Udgifter rapporterer at betale
ConfirmCloneExpenseReport=Er du sikker på, at du vil klone denne omkostningsrapport?
ExpenseReportsIk=Konfiguration af kilometertal
ExpenseReportsRules=Regnskabsregnskabsregler
ExpenseReportIkDesc=Du kan ændre beregningen af kilometerudgifter efter kategori og rækkevidde, hvem de tidligere er defineret. <b> d </ b> er afstanden i kilometer
ExpenseReportRulesDesc=Du kan definere maks. beløbsregler for udgiftsrapporter. Disse regler vil blive anvendt, når en ny udgift tilføjes en udgiftsrapport
expenseReportOffset=Offset
expenseReportCoef=Koefficient
expenseReportTotalForFive=Eksempel med <u> d </ u> = 5
expenseReportRangeFromTo=fra %d til %d
expenseReportRangeMoreThan=mere end %d
expenseReportCoefUndefined=(værdi ikke defineret)
expenseReportCatDisabled=Kategori deaktiveret - se c_exp_tax_cat ordbogen
expenseReportRangeDisabled=Område deaktiveret - se c_exp_tax_range dictionay
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
ExpenseReportApplyTo=Ansøg til
ExpenseReportDomain=Domæne at anvende
ExpenseReportLimitOn=Begræns på
ExpenseReportDateStart=Dato start
ExpenseReportDateEnd=Dato udgangen
ExpenseReportLimitAmount=Max beløb
ExpenseReportRestrictive=Overskridelse forbudt
AllExpenseReport=Alle typer udgiftsrapport
OnExpense=Udgiftslinje
ExpenseReportRuleSave=Regnskabsregnskabsreglen er gemt
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fejl: %s
RangeNum=Område %d
ExpenseReportConstraintViolationError=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskridelse forbudt)
byEX_DAY=om dagen (begrænsning til %s)
byEX_MON=efter måned (begrænsning til %s)
byEX_YEA=efter år (begrænsning til %s)
byEX_EXP=for linje (begrænsning til %s)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskrider tilladt)
nolimitbyEX_DAY=om dagen (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_MON=efter måned (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_YEA=efter år (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_EXP=efter linie (ingen begrænsning)
CarCategory=Køretøjskategori
ExpenseRangeOffset=Forskudsbeløb: %s
RangeIk=Mileage rækkevidde
AttachTheNewLineToTheDocument=Fastgør linjen til et uploadet dokument