mirror of
https://github.com/Dolibarr/dolibarr.git
synced 2026-01-07 17:42:53 +01:00
144 lines
8.8 KiB
Plaintext
144 lines
8.8 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
|
CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direkte debit ordrer
|
|
SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredit overførsel
|
|
StandingOrdersPayment=Betalingsordrer til direkte debitering
|
|
StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit"
|
|
NewStandingOrder=Ny direkte debitering
|
|
NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverførsel
|
|
StandingOrderToProcess=For at kunne behandle
|
|
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer
|
|
PaymentByBankTransferLines=kredit overførsels ordrer Linjer
|
|
WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre
|
|
WithdrawalReceipt=Direct debit order
|
|
BankTransferReceipts=Credit transfer order
|
|
BankTransferReceipt=Credit transfer order
|
|
LatestBankTransferReceipts=Seneste %s kredit overførsels ordrer
|
|
LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer
|
|
WithdrawalsLine=Linje med direkte debitering
|
|
CreditTransferLine=Kreditoverførsels linje
|
|
WithdrawalsLines=Direkte debitordre
|
|
CreditTransferLines=Kreditoverførsels linjer
|
|
RequestStandingOrderToTreat=Anmodninger om ordre med direkte debitering skal behandles
|
|
RequestStandingOrderTreated=Anmodninger om behandling af direkte debitering behandlet
|
|
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anmodninger om overførsel af kredit til behandling
|
|
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anmodninger om kreditoverførsel behandlet
|
|
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer.
|
|
NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerede kundefakturaer med ventende direkte debiteringsordre
|
|
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundefakturaer med ordrer med direkte debitering, der har defineret bankkontooplysninger
|
|
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerede leverandørfakturaer, der venter på betaling via kreditoverførsel
|
|
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandør faktura, der venter på betaling via kreditoverførsel
|
|
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering
|
|
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverførsel
|
|
AmountToWithdraw=Beløb til at trække
|
|
NoInvoiceToWithdraw=Der venter ingen faktura, der er åben for '%s'. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om.
|
|
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandør faktura med åbne 'direkte kredit anmodninger' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om.
|
|
ResponsibleUser=Brugeransvarlig
|
|
WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering
|
|
CreditTransferSetup=Opsætning af kreditoverførsel
|
|
WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering
|
|
CreditTransferStatistics=Kreditoverførselsstatistik
|
|
Rejects=Afviser
|
|
LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer
|
|
MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering
|
|
MakeBankTransferOrder=Foretag en kreditoverførselsanmodning
|
|
WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt
|
|
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
|
|
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteres med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig IBAN, og at IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med tilstanden <strong> %s </ strong>.
|
|
ClassCredited=Klassificere krediteres
|
|
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto?
|
|
TransData=Dato Transmission
|
|
TransMetod=Metode Transmission
|
|
Send=Send
|
|
Lines=Lines
|
|
StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste
|
|
WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist
|
|
WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds
|
|
CreditTransfersRefused=Kreditoverførsler nægtede
|
|
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet
|
|
RefusedData=Dato for afvisning
|
|
RefusedReason=Årsag til afvisning
|
|
RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen
|
|
NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning
|
|
InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden)
|
|
StatusDebitCredit=Status debet / kredit
|
|
StatusWaiting=Venter
|
|
StatusTrans=Transmitteret
|
|
StatusCredited=Krediteres
|
|
StatusRefused=Afviste
|
|
StatusMotif0=Uspecificeret
|
|
StatusMotif1=Levering insuffisante
|
|
StatusMotif2=Tirage conteste
|
|
StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering
|
|
StatusMotif4=Salgsordre
|
|
StatusMotif5=RIB inexploitable
|
|
StatusMotif6=Konto uden balance
|
|
StatusMotif7=Retslig afgørelse
|
|
StatusMotif8=Andre grunde
|
|
CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST)
|
|
CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR)
|
|
CreateAll=Opret direkte debitfil (alle)
|
|
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførsel (alle)
|
|
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførselsfil (SEPA)
|
|
CreateGuichet=Kun kontor
|
|
CreateBanque=Kun bank
|
|
OrderWaiting=Venter på behandling
|
|
NotifyTransmision=Tilbagetrækning Transmission
|
|
NotifyCredit=Tilbagetrækning Credit
|
|
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal
|
|
WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB
|
|
WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT
|
|
BankToReceiveWithdraw=Modtagelse af bankkonto
|
|
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brugt som betalingskilde
|
|
CreditDate=Kredit på
|
|
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke)
|
|
ShowWithdraw=Vis direkte debiteringsordre
|
|
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis fakturaen dog har mindst en betalingsordre til direkte debitering, der endnu ikke er behandlet, indstilles den ikke til at blive betalt for at tillade forudgående udtræksstyring.
|
|
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to generate and manage the direct debit payment order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
|
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Credit transfer orders to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
|
|
WithdrawalFile=Udtagelsesfil
|
|
SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt"
|
|
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger på fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis resterende betaling er null
|
|
StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer
|
|
RUM=UMR
|
|
DateRUM=Mandat underskrift dato
|
|
RUMLong=Unik Mandat Reference
|
|
RUMWillBeGenerated=Hvis tom, genereres en UMR (unik mandatreference), når bankkontooplysningerne er gemt.
|
|
WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR)
|
|
WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering:
|
|
BankTransferAmount=Mængde af kredit overførselsanmodning:
|
|
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb.
|
|
SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat
|
|
SepaMandateShort=SEPA-mandat
|
|
PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til
|
|
SEPALegalText=Ved at underskrive denne mandatformular bemyndiger du (A) %s at sende instruktioner til din bank for at debitere din konto og (B) din bank at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til vilkårene for din aftale med din bank. En refusion skal kræves inden for 8 uger fra den dato, hvor din konto blev debiteret. Dine rettigheder vedrørende ovennævnte mandat forklares i en erklæring, som du kan få fra din bank.
|
|
CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator
|
|
CreditorName=Kreditors navn
|
|
SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret *
|
|
SEPAFormYourName=Dit navn
|
|
SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN)
|
|
SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC)
|
|
SEPAFrstOrRecur=Betalings type
|
|
ModeRECUR=Tilbagevendende betaling
|
|
ModeFRST=Engangsbetaling
|
|
PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en
|
|
DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet
|
|
AmountRequested=Beløb anmodet
|
|
SEPARCUR=SEPA CUR
|
|
SEPAFRST=SEPA FRST
|
|
ExecutionDate=Udførelsesdato
|
|
CreateForSepa=Opret direkte debitering fil
|
|
ICS=Kreditor identifikator CI
|
|
END_TO_END=SEPA XML-tag "EndToEndId" - Unikt id tildelt pr. Transaktion
|
|
USTRD="Ustruktureret" SEPA XML-tag
|
|
ADDDAYS=Tilføj dage til udførelsesdato
|
|
NoDefaultIBANFound=Der blev ikke fundet nogen standard IBAN for denne tredjepart
|
|
### Notifications
|
|
InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken
|
|
InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s
|
|
InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank
|
|
InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s. <br> <br>
|
|
InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s
|
|
InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises
|
|
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken. <br> <br> <br> <br> %s
|
|
ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation
|