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https://github.com/Dolibarr/dolibarr.git
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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BillsCustomers=Facturas de cliente
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BillsCustomer=Factura del cliente
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BillsSuppliers=Facturas del vendedor
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BillsCustomersUnpaid=Facturas pendientes de pago de los clientes
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturas impagadas de los clientes para %s
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BillsSuppliersUnpaid=Facturas de proveedores sin pagar
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BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturas de proveedores sin pagar por %s
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BillsLate=Pagos atrasados
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BillsStatistics=Estadísticas de facturas de clientes
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DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Desactivado porque la factura se envió a la contabilidad
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DisabledBecauseNotLastInvoice=Desactivado porque la factura no se puede borrar. Algunas facturas se registraron después de esta y crearán agujeros en el contador.
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DisabledBecauseNotErasable=Deshabilitado porque no se puede borrar
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InvoiceStandardDesc=Este tipo de factura es la factura común.
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InvoiceDepositDesc=Este tipo de factura se realiza cuando se ha recibido un anticipo.
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InvoiceProForma=Factura de proforma
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InvoiceProFormaAsk=Factura de proforma
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InvoiceProFormaDesc=<b> Factura proforma </ b> es una imagen de una factura verdadera pero no tiene valor contable.
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InvoiceReplacement=Factura de reemplazo
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InvoiceReplacementAsk=Reemplazo de factura por factura
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InvoiceReplacementDesc=<b>La factura de reemplazo</b> se utiliza para reemplazar completamente una factura sin que se haya recibido ningún pago. <br><br> Nota: Solo las facturas sin pago pueden ser reemplazadas. Si la factura que reemplaza aún no está cerrada, se cerrará automáticamente a "abandonada".
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InvoiceAvoir=Nota de crédito
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InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
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InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa utilizada para corregir el hecho de que una factura muestra una cantidad que difiere de la cantidad realmente pagada (por ejemplo, el cliente pagó demasiado por error o no pagará la cantidad completa ya que algunos productos fueron devueltos).
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invoiceAvoirWithLines=Crear nota de crédito con líneas de la factura de origen
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invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Crear nota de crédito con la factura pendiente de pago de origen
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invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Nota de crédito por el monto restante no pagado
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ReplaceInvoice=Reemplazar factura %s
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ReplacementInvoice=Factura de reemplazo
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ReplacedByInvoice=Reemplazado por la factura %s
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ReplacementByInvoice=Reemplazado por factura
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CorrectInvoice=Corregir factura %s
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CorrectionInvoice=Factura de corrección
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UsedByInvoice=Utilizado para pagar la factura %s
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NoReplacableInvoice=No hay facturas reemplazables.
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NoInvoiceToCorrect=Sin factura para corregir
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InvoiceHasAvoir=Fue fuente de una o varias notas de crédito
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CardBill=Tarjeta de factura
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PredefinedInvoices=Facturas Predefinidas
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InvoiceCustomer=Factura del cliente
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CustomerInvoice=Factura del cliente
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CustomersInvoices=Facturas de cliente
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SupplierInvoice=Factura del proveedor
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SuppliersInvoices=Facturas del vendedor
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SupplierBill=Factura del proveedor
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SupplierBills=Facturas del vendedor
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paymentInInvoiceCurrency=en la moneda de las facturas
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DeletePayment=Eliminar pago
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ConfirmDeletePayment=¿Seguro que quieres eliminar este pago?
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ConfirmConvertToReduc2=El monto se guardará entre todos los descuentos y podría utilizarse como un descuento para una factura actual o futura para este cliente.
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ConfirmConvertToReducSupplier2=El monto se guardará entre todos los descuentos y podría utilizarse como un descuento para una factura actual o futura de este proveedor.
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SupplierPayments=Pagos de proveedores
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ReceivedCustomersPayments=Pagos recibidos de los clientes
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PayedSuppliersPayments=Pagos pagados a los vendedores
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Recibió pagos de clientes para validar
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PaymentsReportsForYear=Informes de pagos para %s
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PaymentsAlreadyDone=Pagos ya hechos
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PaymentRule=Regla de pago
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PaymentTerm=Plazo de pago
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PaymentConditions=Términos de pago
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PaymentConditionsShort=Términos de pago
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PaymentAmount=Monto del pago
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PaymentHigherThanReminderToPay=Pago más alto que un recordatorio para pagar
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atención, el monto de pago de una o más facturas es mayor que el monto pendiente de pago. <br> Edite su entrada, de lo contrario confirme y considere crear una nota de crédito por el exceso recibido por cada factura pagada en exceso.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atención, el monto de pago de una o más facturas es mayor que el monto pendiente de pago. <br> Edite su entrada, de lo contrario confirme y considere crear una nota de crédito por el exceso pagado por cada factura pagada en exceso.
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ClassifyUnPaid=Clasificar 'Sin pagar'
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ClassifyUnBilled=Clasificar 'Unbilled'
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CreateCreditNote=Crear nota de crédito
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AddBill=Crear factura o nota de crédito
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AddToDraftInvoices=Agregar a la factura borrador
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SearchACustomerInvoice=Buscar una factura de cliente
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CancelBill=Cancelar una factura
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SendRemindByMail=Enviar recordatorio por correo electrónico
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DoPayment=Ingrese el pago
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DoPaymentBack=Ingrese el reembolso
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ConvertToReduc=Marcar como crédito disponible
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ConvertExcessReceivedToReduc=Convertir el exceso recibido en crédito disponible
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ConvertExcessPaidToReduc=Convierte el exceso pagado en descuento disponible
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Ingrese el pago recibido del cliente
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EnterPaymentDueToCustomer=Hacer el pago debido al cliente
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivado porque permanecer sin pagar es cero
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BillStatusDraft=Borrador (debe ser validado)
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BillStatusPaid=Pagado
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BillStatusPaidBackOrConverted=Reembolso de nota de crédito o marcado como crédito disponible
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BillStatusConverted=Pagado (listo para el consumo en la factura final)
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BillStatusCanceled=Abandonado
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BillStatusValidated=Validado (debe pagarse)
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BillStatusStarted=Empezado
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BillStatusNotPaid=No pagado
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BillStatusNotRefunded=No reembolsado
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BillStatusClosedUnpaid=Cerrado (sin pagar)
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BillStatusClosedPaidPartially=Pagado (parcialmente)
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BillShortStatusPaid=Pagado
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BillShortStatusPaidBackOrConverted=Reembolsado o convertido
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Refunded=Reintegrado
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BillShortStatusConverted=Pagado
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BillShortStatusCanceled=Abandonado
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BillShortStatusValidated=Validado
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BillShortStatusStarted=Empezado
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BillShortStatusNotPaid=No pagado
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BillShortStatusNotRefunded=No reembolsado
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BillShortStatusClosedUnpaid=Cerrado
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BillShortStatusClosedPaidPartially=Pagado (parcialmente)
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PaymentStatusToValidShort=Validar
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ErrorVATIntraNotConfigured=Número de IVA intracomunitario aún no definido
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ErrorNoPaiementModeConfigured=No se ha definido ningún tipo de pago por defecto. Ir a la configuración del módulo de factura para solucionar este problema.
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ErrorCreateBankAccount=Cree una cuenta bancaria, luego vaya al panel de configuración del módulo Factura para definir los tipos de pago
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ErrorBillNotFound=La factura %s no existe
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, intentó validar una factura para reemplazar la factura %s. Pero este ya ha sido reemplazado por la factura %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, descuento ya usado
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, la factura correcta debe tener una cantidad negativa
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, este tipo de factura debe tener una cantidad que excluya impuestos positivos (o nulos)
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, no puede cancelar una factura que ha sido reemplazada por otra factura que todavía está en estado de borrador
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ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Esta parte u otra ya está en uso, por lo que no se pueden eliminar las series de descuento
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BillFrom=De
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BillTo=A
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ActionsOnBill=Acciones en la factura
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RecurringInvoiceTemplate=Plantilla / factura recurrente
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NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=No hay una factura recurrente de la plantilla calificada para la generación.
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NotARecurringInvoiceTemplate=No es una factura de plantilla recurrente
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LatestTemplateInvoices=%s últimas plantillas de facturas
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LatestCustomerTemplateInvoices=%s últimas plantillas de facturas de cliente
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LatestSupplierTemplateInvoices=Las últimas facturas de la plantilla de proveedor %s
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LastCustomersBills=Últimas facturas de clientes %s
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LastSuppliersBills=Las últimas facturas de proveedor %s
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AllCustomerTemplateInvoices=Todas las plantillas de facturas
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DraftBills=Borrador de facturas
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CustomersDraftInvoices=Factura del cliente
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SuppliersDraftInvoices=Proyecto de facturas del vendedor.
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Unpaid=No pagado
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ConfirmDeleteBill=¿Seguro que quieres eliminar esta factura?
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ConfirmUnvalidateBill=¿Seguro que quieres cambiar la factura <b>%s</b> al estado de borrador?
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ConfirmClassifyPaidBill=¿Está seguro de que desea cambiar la factura del <b>%s</b> al estado pagado?
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ConfirmCancelBill=¿Seguro que quieres cancelar la factura del <b>%s</b>?
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ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué quiere clasificar esta factura como "abandonada"?
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ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de que desea cambiar la factura del <b>%s</b> al estado pagado?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido pagada en su totalidad. ¿Cuál es la razón para cerrar esta factura?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=<b>Queda</b> sin pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento otorgado porque el pago se realizó antes del plazo. Regularizo el IVA con una nota de crédito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=El no pagado restante <b>(%s %s)</b> es un descuento otorgado porque el pago se realizó antes del plazo.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El impago restante <b>(%s%s)</b> es un descuento otorgado porque el pago se realizó antes del plazo. Acepto perder el IVA sobre este descuento.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El impago restante <b>(%s%s)</b> es un descuento otorgado porque el pago se realizó antes del plazo. Recupero el IVA de este descuento sin una nota de crédito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Mal cliente
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Productos devueltos parcialmente
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Cantidad abandonada por otra razón
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Esta opción es posible si su factura ha recibido comentarios adecuados. (Ejemplo: solo el impuesto correspondiente al precio que realmente se pagó otorga derechos de deducción »)
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=En algunos países, esta opción podría ser posible solo si su factura contiene las notas correctas.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilice esta opción si el resto no es adecuado
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>mal cliente</b> es un cliente que se niega a pagar su deuda.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta opción se usa cuando el pago no está completo porque algunos de los productos fueron devueltos
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilice esta opción si todas las demás no son adecuadas, por ejemplo, en la siguiente situación: <br> - Pago no completado porque algunos productos fueron enviados de vuelta. <br> - cantidad reclamada demasiado importante porque se olvidó un descuento <br> En todos los casos, la cantidad reclamada en exceso debe corregirse en el sistema contable mediante la creación de una nota de crédito.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección se usará en todos los demás casos. Por ejemplo, porque planea crear una factura de reemplazo.
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ConfirmCustomerPayment=¿Confirma esta entrada de pago para <b>%s</b> %s?
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ConfirmSupplierPayment=¿Confirma esta entrada de pago para <b>%s</b> %s?
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ConfirmValidatePayment=¿Seguro que quieres validar este pago? No se puede hacer ningún cambio una vez que se valida el pago.
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NumberOfBillsByMonth=Nº de facturas al mes.
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AmountOfBills=Cantidad de facturas
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AmountOfBillsHT=Importe de las facturas (neto de impuestos)
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AmountOfBillsByMonthHT=Importe de facturas por mes (neto de impuestos)
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UseSituationInvoicesCreditNote=Permitir situación factura nota de crédito
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setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Establecer condiciones de pago de garantía retenidas
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AlreadyPaidBack=Ya pagado
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (sin notas de crédito y anticipos)
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Abandoned=Abandonado
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RemainderToPay=Restante sin pagar
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RemainderToTake=La cantidad restante a tomar
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RemainderToPayBack=Cantidad restante para reembolso
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AmountExpected=Cantidad reclamada
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ExcessReceived=Exceso recibido
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ExcessPaid=Exceso de pago
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EscompteOffered=Des. ofrecido: pago anticipado
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SendBillRef=Presentación de la factura %s
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SendReminderBillRef=Presentación de la factura %s (recordatorio)
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NoDraftBills=Sin borradores de facturas
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NoOtherDraftBills=No hay otros borradores de facturas
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NoDraftInvoices=Sin borradores de facturas
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RefBill=Factura ref
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ToBill=Cobrar
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RemainderToBill=Resto de factura
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SendBillByMail=Enviar factura por correo electrónico
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SendReminderBillByMail=Enviar recordatorio por correo electrónico
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RelatedCommercialProposals=Cotizaciones asociadas
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RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturas de clientes recurrentes relacionadas
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MenuToValid=Para valido
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DateMaxPayment=Compromiso de pago el
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DateInvoice=Fecha de la factura
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DatePointOfTax=Punto de impuesto
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NoInvoice=Sin factura
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ClassifyBill=Clasificar factura
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SupplierBillsToPay=Facturas de proveedores sin pagar
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CustomerBillsUnpaid=Facturas pendientes de pago de los clientes
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NonPercuRecuperable=No recuperable
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SetConditions=Establecer condiciones de pago
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SetMode=Establecer tipo de pago
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SetRevenuStamp=Establecer sello de ingresos
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Billed=Pagado
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RepeatableInvoice=Factura de la plantilla
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RepeatableInvoices=Plantillas de factura
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Repeatable=Modelo
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ChangeIntoRepeatableInvoice=Convertir en factura de plantilla
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CreateRepeatableInvoice=Crear factura de plantilla
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CreateFromRepeatableInvoice=Crear a partir de la factura de la plantilla
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturas de los clientes y detalles de la factura.
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CustomersInvoicesAndPayments=Facturas y pagos de clientes
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ExportDataset_invoice_1=Facturas de los clientes y detalles de la factura.
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ExportDataset_invoice_2=Facturas y pagos de clientes
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Reductions=Reducciones
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AddDiscount=Crear descuento
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AddRelativeDiscount=Crear descuentos relativos
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AddGlobalDiscount=Crea un descuento absoluto
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EditGlobalDiscounts=Editar descuentos absolutos
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AddCreditNote=Crear nota de crédito
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ShowDiscount=Mostrar descuento
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ShowReduc=Mostrar el descuento
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ShowSourceInvoice=Mostrar la factura de origen
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GlobalDiscount=Descuento global
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CreditNote=Nota de crédito
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CreditNotes=Notas de crédito
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Deposit=Pago inicial
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Deposits=Bajo pago
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DiscountFromCreditNote=Descuento de la nota de crédito %s
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DiscountFromDeposit=Anticipos desde la factura %s
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DiscountFromExcessReceived=Pagos en exceso de la factura %s
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DiscountFromExcessPaid=Pagos en exceso de la factura %s
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AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito se puede utilizar en la factura antes de su validación
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CreditNoteDepositUse=La factura debe ser validada para usar este tipo de créditos
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NewGlobalDiscount=Nuevo descuento absoluto
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NewRelativeDiscount=Nuevo descuento relativo
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NoteReason=Nota / Motivo
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ReasonDiscount=Razón
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DiscountOfferedBy=Concedido por
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DiscountStillRemaining=Descuentos o créditos disponibles
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DiscountAlreadyCounted=Descuentos o créditos ya consumidos
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CustomerDiscounts=Descuentos para clientes
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BillAddress=Dirección de la cuenta
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HelpAbandonBadCustomer=Esta cantidad se ha abandonado (el cliente dice que es un mal cliente) y se considera una pérdida excepcional.
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HelpAbandonOther=Esta cantidad ha sido abandonada debido a que fue un error (el cliente o la factura equivocados se reemplazaron por otro, por ejemplo)
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IdSocialContribution=Identificación de pago de impuesto social / fiscal
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PaymentId=Identificación de pago
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PaymentRef=Pago ref.
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InvoiceId=Id de factura
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InvoiceRef=Factura ref.
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InvoiceDateCreation=Fecha de creación de la factura
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InvoiceStatus=Estado de la factura
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InvoiceNote=Nota de factura
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OrderBilled=Orden facturada
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DonationPaid=Donacion pagada
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WatermarkOnDraftBill=Marca de agua en borradores de facturas (nada si está vacío)
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InvoiceNotChecked=Sin factura seleccionada
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ConfirmCloneInvoice=¿Seguro que quieres clonar esta factura <b>%s</b>?
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DisabledBecauseReplacedInvoice=Acción deshabilitada porque la factura ha sido reemplazada
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DescTaxAndDividendsArea=Esta área presenta un resumen de todos los pagos realizados para gastos especiales. Sólo se incluyen aquí los registros con pagos durante el año fijo.
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NbOfPayments=No. de pagos
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SplitDiscount=Split de descuento en dos
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ConfirmSplitDiscount=¿Está seguro de que desea dividir este descuento de <b>%s</b> %s en dos descuentos más pequeños?
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TypeAmountOfEachNewDiscount=Cantidad de entrada para cada una de dos partes:
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TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=El total de los dos nuevos descuentos debe ser igual al monto del descuento original.
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ConfirmRemoveDiscount=¿Seguro que quieres eliminar este descuento?
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RelatedBill=Factura relacionada
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RelatedBills=Facturas relacionadas
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RelatedCustomerInvoices=Facturas de clientes relacionadas
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RelatedSupplierInvoices=Facturas de proveedores relacionados
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LatestRelatedBill=La última factura relacionada
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WarningBillExist=Advertencia, ya existen una o más facturas.
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MergingPDFTool=Fusionando la herramienta PDF
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AmountPaymentDistributedOnInvoice=Monto del pago distribuido en la factura
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PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagos en diferentes facturas de terceros, pero la misma empresa matriz
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PaymentNote=Nota de pago
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ListOfPreviousSituationInvoices=Lista de facturas de situación previas
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ListOfNextSituationInvoices=Lista de próximas facturas de situación
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ListOfSituationInvoices=Lista de facturas de situación
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CurrentSituationTotal=Situación actual total
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FrequencyUnit=Unidad de frecuencia
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toolTipFrequency=Ejemplos: <br> <b> Establecer 7, Día </ b>: dar una nueva factura cada 7 días <br> <b> Establecer 3, Mes </ b>: dar una nueva factura cada 3 meses
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NextDateToExecution=Fecha para la próxima generación de facturas
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DateLastGeneration=Fecha de última generación
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MaxPeriodNumber=Max. número de generación de factura
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NbOfGenerationDone=Número de generación de factura ya realizada
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MaxGenerationReached=Número máximo de generaciones alcanzadas
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GeneratedFromRecurringInvoice=Generado a partir de la factura recurrente de la plantilla %s
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DateIsNotEnough=Fecha no alcanzada todavía
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InvoiceGeneratedFromTemplate=Factura %s generada a partir de la factura recurrente de la plantilla %s
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GeneratedFromTemplate=Generado desde la factura de plantilla %s
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WarningInvoiceDateInFuture=Advertencia, la fecha de la factura es más alta que la fecha actual
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WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Advertencia, la fecha de la factura está muy lejos de la fecha actual
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ViewAvailableGlobalDiscounts=Ver descuentos disponibles
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PaymentConditionShort30D=30 dias
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PaymentCondition30D=30 dias
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 días de fin de mes
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PaymentCondition30DENDMONTH=Dentro de los 30 días siguientes al final del mes
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PaymentCondition60D=60 días
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PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 días de fin de mes
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PaymentCondition60DENDMONTH=Dentro de los 60 días siguientes al final del mes
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PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Entrega
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PaymentConditionPT_DELIVERY=En la entrega
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PaymentConditionPT_ORDER=En orden
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PaymentConditionPT_5050=50%% por adelantado, 50%% en la entrega
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PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 días de fin de mes
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PaymentCondition10DENDMONTH=Dentro de los 10 días siguientes al final del mes
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PaymentConditionShort14D=14 dias
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PaymentCondition14D=14 dias
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PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 días de fin de mes
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PaymentCondition14DENDMONTH=Dentro de los 14 días siguientes al final del mes
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VarAmount=Cantidad variable (%% tot)
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PaymentTypeVIR=transferencia bancaria
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PaymentTypeShortVIR=transferencia bancaria
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PaymentTypePRE=Orden de pago de débito directo
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PaymentTypeShortPRE=Orden de pago de débito
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PaymentTypeCB=Tarjeta de crédito
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PaymentTypeShortCB=Tarjeta de crédito
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PaymentTypeTIP=TIP (Documentos contra pago)
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PaymentTypeTRA=giro bancario
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PaymentTypeDC=Tarjeta de crédito débito
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BankDetails=Detalles del banco
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BankCode=codigo bancario
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DeskCode=Código de sucursal
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BankAccountNumber=Número de cuenta
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BankAccountNumberKey=Suma de comprobación
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BIC=BIC / SWIFT
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BICNumber=Código BIC / SWIFT
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ExtraInfos=Infos adicionales
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RegulatedOn=Regulado en
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ChequeNumber=Verificar N °
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ChequeOrTransferNumber=Verificar / Transferir N °
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ChequeBordereau=Verifique el horario
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ChequeBank=Banco de cheque
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CheckBank=Cheque
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PrettyLittleSentence=Acepte la cantidad de pagos adeudados por cheques emitidos a mi nombre como miembro de una asociación contable aprobada por la Administración Fiscal.
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IntracommunityVATNumber=ID IVA intracomunitario
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PaymentByChequeOrderedTo=Los pagos con cheques (impuestos incluidos) se pagan a %s, se envían a
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PaymentByChequeOrderedToShort=Los pagos con cheque (impuestos incluidos) son pagaderos a
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PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pago por transferencia a la siguiente cuenta bancaria
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VATIsNotUsedForInvoice=* IVA no aplicable art-293B de CGI
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LawApplicationPart2=los bienes siguen siendo propiedad de
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LawApplicationPart3=El vendedor hasta el pago total de
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LawApplicationPart4=su precio.
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LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL con Capital de
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UseDiscount=Use descuento
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzca la cantidad a pagar con este crédito
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MenuCheques=Cheques
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DepositId=Depósito de ID
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NbCheque=Cantidad de cheques
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilice el contacto / dirección con el tipo 'contacto de facturación' en lugar de la dirección de un tercero como destinatario de las facturas
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ShowUnpaidAll=Mostrar todas las facturas impagas
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ShowUnpaidLateOnly=Mostrar solo las facturas pendientes de pago
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PaymentInvoiceRef=Factura de pago %s
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ValidateInvoices=Validar facturas
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Reported=Retrasado
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DisabledBecausePayments=No es posible ya que hay algunos pagos
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CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=No se puede eliminar el pago ya que hay al menos una factura clasificada pagada
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ExpectedToPay=Pago esperado
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CantRemoveConciliatedPayment=No se puede eliminar el pago reconciliado
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PayedByThisPayment=Pagado por este pago
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ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasifique automáticamente todas las facturas estándar, de anticipo o de reemplazo como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.
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ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasifique automáticamente todas las notas de crédito como "Pagadas" cuando el reembolso se realice por completo.
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ClosePaidContributionsAutomatically=Clasifique automáticamente todas las contribuciones sociales o fiscales como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.
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AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas las facturas que no queden por pagar se cerrarán automáticamente con el estado "Pagado".
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ToMakePayment=Paga
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ToMakePaymentBack=Pagar
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ListOfYourUnpaidInvoices=Lista de facturas impagas
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NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Esta lista contiene solo facturas para terceros a los que está vinculado como representante de ventas.
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YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opción solo está disponible cuando se crea una factura desde la pestaña "Cliente" de un tercero
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YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opción solo está disponible cuando se crea una factura desde la pestaña "Proveedor" de un tercero
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YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Primero debe crear una factura estándar y convertirla en "plantilla" para crear una nueva factura de plantilla
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PDFSpongeDescription=Factura PDF plantilla de esponja. Una plantilla de factura completa.
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TerreNumRefModelError=Ya existe una factura que comienza con $ syymm y no es compatible con este modelo de secuencia. Quítelo o cambie el nombre para activar este módulo.
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TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Factura de cliente representativa de seguimiento
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TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto cliente de facturación cotización
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TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contacto de envío del cliente
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TypeContact_facture_external_SERVICE=Contacto de servicio al cliente
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TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representante de seguimiento de la factura del vendedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contacto factura vendedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contacto de envío del vendedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contacto de servicio al vendedor
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InvoiceFirstSituationAsk=Primera factura de situación
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InvoiceFirstSituationDesc=Las <b> facturas de situación </ b> están relacionadas con situaciones relacionadas con una progresión, por ejemplo, la progresión de una construcción. Cada situación está vinculada a una factura.
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InvoiceSituationAsk=Factura siguiendo la situación
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InvoiceSituationDesc=Crear una nueva situación después de una ya existente
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SituationAmount=Cantidad de factura de situación (neto)
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SituationDeduction=Sustracción de la situación
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CreateNextSituationInvoice=Crear la próxima situación
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ErrorFindNextSituationInvoice=Error al no poder encontrar el siguiente ciclo de situación ref
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ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=No se puede publicar esta factura de situación.
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NotLastInCycle=Esta factura no es la última en el ciclo y no debe modificarse.
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DisabledBecauseNotLastInCycle=La siguiente situación ya existe.
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DisabledBecauseFinal=Esta situación es final.
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situationInvoiceShortcode_AS=COMO
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situationInvoiceShortcode_S=D
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CantBeLessThanMinPercent=El progreso no puede ser menor que su valor en la situación anterior.
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TotalSituationInvoice=Situación total
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invoiceLineProgressError=El progreso de la línea de la factura no puede ser mayor o igual a la siguiente línea de la factura
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updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error: actualizar el precio en la línea de factura: %s
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ToCreateARecurringInvoice=Para crear una factura recurrente para este contrato, primero cree esta factura en borrador, luego conviértala en una plantilla de factura y defina la frecuencia para la generación de facturas futuras.
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ToCreateARecurringInvoiceGene=Para generar facturas futuras de forma regular y manual, solo vaya al menú <strong>%s - %s - %s</strong>.
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ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si necesita que dichas facturas se generen automáticamente, solicite a su administrador que habilite y configure el módulo <strong>%s</strong> . Tenga en cuenta que ambos métodos (manual y automático) se pueden usar juntos sin riesgo de duplicación.
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DeleteRepeatableInvoice=Eliminar factura de plantilla
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ConfirmDeleteRepeatableInvoice=¿Estás seguro de que deseas eliminar la factura de la plantilla?
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AutoFillDateFrom=Establecer fecha de inicio para la línea de servicio con fecha de factura
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AutoFillDateFromShort=Establecer fecha de inicio
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AutoFillDateToShort=Establecer fecha de finalización
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MaxNumberOfGenerationReached=Número máximo de gen. alcanzado
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