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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Pagos mediante débito automático
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StandingOrdersPayment=Órdenes de pago por débito automático
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StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
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NewStandingOrder=Nueva orden de débito automático
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NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago mediante transferencia bancaria
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WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito automático
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WithdrawalReceipt=Orden de débito automático
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LatestBankTransferReceipts=Últimas órdenes de transferencia bancaria %s
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LastWithdrawalReceipts=Archivos de débito automático %s más recientes
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WithdrawalsLine=Línea de orden de débito automático
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WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
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RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes para procesar una orden de pago mediante débito automático
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RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de pago mediante débito automático procesadas
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RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia bancaria para procesar
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RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia bancaria procesadas
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar rechazo en líneas específicas.
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NbOfInvoiceToWithdraw=No. de facturas de clientes calificadas con orden de débito automático en espera
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factura de cliente con órdenes de pago mediante débito automático que tienen información de cuenta bancaria definida
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NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de un pago mediante transferencia bancaria
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SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago mediante transferencia bancaria
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InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de débito automático
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AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
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NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' esperando. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud.
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ResponsibleUser=Usuario responsable
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WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
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CreditTransferSetup=Configuración de transferencia bancaria
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WithdrawStatistics=Estadísticas de pagos por débito automático
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CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia bancaria
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LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito automático %s
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WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito automático registradas
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BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia bancaria registradas
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ThirdPartyBankCode=Código de banco de terceros
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha procesado ninguna factura correctamente. Compruebe que las facturas correspondan a empresas con un IBAN válido y que el IBAN tenga una UMR (Referencia de Mandato Única) con modo <strong>%s</strong>.
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NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=No se ha procesado ninguna factura correctamente. Compruebe que las facturas correspondan a empresas con un IBAN válido.
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NoSalariesCouldBeWithdrawed=No se ha procesado ningún salario correctamente. Compruebe que los salarios correspondan a usuarios con un IBAN válido.
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WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicadas.
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ClassCredited=Clasificar acreditado
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ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
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TransData=Fecha de transmisión
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TransMetod=Método de transmisión
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WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
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WithdrawalRefused=Retiro rechazado
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CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas
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WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar a un rechazo de retiro para la sociedad?
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RefusedData=Fecha de rechazo
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RefusedReason=Motivo del rechazo
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RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
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NoInvoiceRefused=No le cobre al cliente por la negativa
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InvoiceRefused=Cobrar al cliente por la negativa
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DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Establezca una bandera para indicar que este rechazo debe ser facturado al cliente
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StatusDebitCredit=Estado débito / crédito
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StatusWaiting=Esperando
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StatusTrans=Enviado
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StatusDebited=Debitado
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StatusCredited=Acreditado
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StatusPaid=Pagado
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StatusRefused=Rechazado
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StatusMotif0=Sin especificar
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StatusMotif1=Fondos insuficientes
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StatusMotif2=Solicitud impugnada
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StatusMotif3=Sin orden de pago por débito automático
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StatusMotif4=Órdenes de venta
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StatusMotif5=RIB inutilizable
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StatusMotif8=Otra razon
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CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
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CreateAll=Crear archivo de débito automático
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CreateGuichet=Solo oficina
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CreateBanque=Solo banco
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OrderWaiting=Esperando tratamiento
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NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden
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NotifyCredit=Registro de crédito de orden
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NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
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WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
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WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN / BIC / SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Recibir cuenta bancaria
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BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos
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CreditDate=Crédito en
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WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
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ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático que aún no se ha procesado, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
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DoStandingOrdersBeforePayments3=Al cerrar la solicitud, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el saldo a pagar es nulo.
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WithdrawalFile=Archivo de orden de débito
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SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y los clasificará como "Pagados" si el resto por pagar es nulo.
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StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
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DateRUM=Fecha de la firma del mandato
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RUMLong=Referencia de mandato única
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RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
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WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático por un monto vacío.
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SepaMandate=Mandato de débito automático SEPA
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PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a
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SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, usted autoriza (A) a %s y a su proveedor de servicios de pago a enviar instrucciones a su banco para debitar su cuenta y (B) a su banco a debitar su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. Usted acepta recibir notificaciones sobre cargos futuros hasta 2 días antes de que ocurran.
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CreditorIdentifier=Identificador del acreedor (CI)
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CreditorName=Nombre del acreedor
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SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
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SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
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PleaseCheckOne=Marque solo uno
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CreditTransferOrderCreated=Se ha creado la orden de transferencia bancaria %s
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DirectDebitOrderCreated=Se ha creado la orden de débito automático %s
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AmountRequested=Monto solicitado
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CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
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END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
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USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada"
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ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
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InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago mediante débito automático %s por parte del banco
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InfoCreditMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
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InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago mediante débito automático %s al banco
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InfoTransMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
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InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
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InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
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InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago por débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> - <br> %s
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ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación.
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ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con id %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar.
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TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de débito automático difiere de la suma de líneas
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WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s
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WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s
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Societe_ribSigned=Firmado el mandato SEPA
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NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Número de salarios calificados en espera de pago por transferencia bancaria
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SalaryWaitingWithdraw=Salarios en espera de pago por transferencia bancaria
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NoSalaryInvoiceToWithdraw=No hay salario esperando un '%s'. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de salario para realizar una solicitud.
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SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salarios en espera de pago por transferencia bancaria
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