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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrdersPayment=Órdenes de pago de débito directo
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StandingOrderPayment=Orden de pago de débito directo
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NewStandingOrder=Nueva orden de débito directo
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StandingOrderToProcess=Para procesar
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WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito directo
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WithdrawalReceipt=Orden de débito directo
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LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
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WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito directo
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible El estado de retirada se debe establecer en 'acreditado' antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida
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InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperando débito directo
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AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
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ResponsibleUser=Usuario responsable
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WithdrawalsSetup=Configuración de pago de débito directo
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WithdrawStatistics=Estadísticas de pago con domiciliación bancaria
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LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
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MakeWithdrawRequest=Hacer una solicitud de pago de débito directo
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WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago de débito directo registradas
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ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong> .
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ClassCredited=Clasificar acreditado
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ClassCreditedConfirm=¿Seguro que quieres clasificar este recibo de retiro como acreditado en tu cuenta bancaria?
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TransData=Fecha de transmisión
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TransMetod=Método de transmisión
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StandingOrderReject=Emitir un rechazo
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WithdrawsRefused=Débito directo rechazado
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WithdrawalRefused=Retiro rechazado
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WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar un rechazo de retiro para la sociedad?
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RefusedData=Fecha de rechazo
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RefusedReason=Motivo del rechazo
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RefusedInvoicing=Facturando el rechazo
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NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo
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InvoiceRefused=Factura rechazada (cargar el rechazo al cliente)
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StatusDebitCredit=Estado de débito / crédito
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StatusWaiting=Esperando
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StatusTrans=Expedido
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StatusCredited=Acreditado
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StatusPaid=Pagado
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StatusRefused=Rechazado
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StatusMotif0=Sin especificar
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StatusMotif1=Fondos insuficientes
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StatusMotif2=Solicitud impugnada
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StatusMotif3=Sin orden de pago de débito directo
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StatusMotif4=Órdenes de venta
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StatusMotif5=RIB inutilizable
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StatusMotif8=Otra razon
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CreateForSepaFRST=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPAR RCUR)
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CreateGuichet=Solo oficina
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CreateBanque=Solo banco
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OrderWaiting=Esperando tratamiento
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NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
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WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que usan RIB
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WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que usan IBAN / BIC / SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Recibiendo cuenta bancaria
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CreditDate=Crédito en
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WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar un archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
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ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
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SetToStatusSent=Establecer el estado "Archivo enviado"
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StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
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RUMLong=Referencia única de mandatos
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RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia única de mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
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WithdrawMode=Modo de domiciliación bancaria (FRST o RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Cantidad de solicitud de débito directo:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria para el importe vacío.
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SepaMandate=Mandato de débito directo de la SEPA
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PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico al %s o por correo electrónico a
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CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
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CreditorName=Nombre del acreedor
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SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
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SEPAFormYourName=Tu nombre
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SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
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PleaseCheckOne=Por favor marque uno solo
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DirectDebitOrderCreated=Orden de débito directo %s creado
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AmountRequested=Monto solicitado
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CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo
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END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción
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USTRD=Etiqueta XML no estructurada de SEPA
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InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago de débito directo %s por el banco
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InfoCreditMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
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InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
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InfoTransMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
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InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
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InfoRejectSubject=Orden de pago de débito directo rechazada
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InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> el pedido de pago de débito directo de la factura %s relacionado con la empresa %s, con un importe de %s ha sido rechazado por el banco. <br> <br> - <br> %s
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ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación
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